当前位置:首页 → 财会类 → 注册会计师 → 注册会计师审计
在执行内部控制审计时,下列关于获取书面声明的说法中,错误的是
时间:2022-06-22
人气:0
在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中,错误的是()
时间:2022-07-13
对于内部控制审计业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错
时间:2022-07-07
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其
时间:2022-06-25
如果注册会计师在审计过程中注意到非财务报告内部控制缺陷,注册
时间:2022-06-17
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财
时间:2022-07-05
下列各项中,属于注册会计师应当在审计报告中逐项描述每一关键审
时间:2022-07-08
下列各项中,属于注册会计师识别出其他信息似乎存在重大错报,必
时间:2022-06-23
下列各项中,属于不应在审计报告中沟通关键审计事项的情形有()
下列各项中,属于注册会计师在确定哪些事项属于在执行审计工作时