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针对销售与收款循环的主要单据与会计记录,下列说法中错误的是(
时间:2022-06-14
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下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的是()。
时间:2022-07-09
下列有关销售交易的相关控制中,不满足适当职责分离的基本要求的
时间:2022-07-05
针对应收账款实施函证程序的下列说法中,错误的是()。
时间:2022-07-10
下列有关实质性程序的说法中,正确的是()。
时间:2022-06-19
下列有关控制测试的说法中,错误的是()。
时间:2022-07-12
下列各项中,不属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的是()
时间:2022-07-11
下列有关了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()。
时间:2022-07-07
下列有关注册会计师实施进一步审计程序的时间的说法中,错误的是
时间:2022-07-08
下列有关注册会计师在对进一步审计程序设计时采取的总体审计方案
时间:2022-06-30