当前位置:首页 → 财会类 → 注册会计师 → 注册会计师审计
(2018年真题)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选
时间:2022-07-02
人气:0
被审计单位存在按季度向客户寄发应收账款对账单的控制,已知共1
时间:2022-06-23
在执行内部控制审计时,下列关于对期后事项的考虑的说法中,错误
时间:2022-06-19
甲公司会计人员每月与前40名主要客户对账。发现每月有未对账的
时间:2022-07-09
下列关于被审计单位监督经营成果的控制的说法中,错误的是( )
时间:2022-06-21
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,
时间:2022-06-30
(2019年真题)注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别
时间:2022-06-16
对于内部控制审计业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错
时间:2022-06-22
在内部控制审计中,关于内部控制的有效性,下列说法中错误的是(
时间:2022-07-13
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关穿行测试的说法中,错误