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注册会计师组织项目组内部讨论的目标有( )。
时间:2021-10-29
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在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序
时间:2021-10-16
下列有关注册会计师利用以前控制测试证据的说法中,正确的有(
时间:2021-11-03
C注册会计师对乙公司2016年1-10月某项控制的运行有效性
时间:2021-10-28
如果注册会计师通过实施实质性程序发现某项认定存在错报,注册会
时间:2021-10-18
在根据特定控制的性质选择所需实施的审计程序时,注册会计师应当
时间:2021-10-23
关于特别风险,注册会计师的做法恰当的有( )。
时间:2021-10-27
下列各项中,通常属于整体层面控制的有( )。
时间:2021-11-04
下列关于进一步审计程序的时间的说法中,恰当的有( )。
时间:2021-10-13
为应对评估的重大错报风险时,注册会计师应选择实质性方案的有(