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注册会计师在检查支票相关的内控时,发现以下情况,其中说明被审
时间:2021-10-29
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注册会计师通过下列审计程序,可以查找被审计单位未入账的应付账
时间:2021-10-11
下列关于审计业务约定条款的变更的说法中不正确的有( )。
时间:2021-10-20
注册会计师执行的下列审计程序中与实现采购交易截止目标不相关的
时间:2021-10-23
甲会计师事务所于2013年5月5日完成了A公司2012年度财
时间:2021-11-03
下列有关银行存款的实质性程序的说法中,正确的有( )。
ABC会计师事务所的甲注册会计师作为项目合伙人,接受委托审计
时间:2021-11-05
甲注册会计师在对A公司采购与付款循环进行控制测试时,为了解A
时间:2021-10-22
注册会计师在审计A公司时,遇到了以下情况,其中可能存在重大错
时间:2021-10-17
下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,
时间:2021-10-13