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(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控
时间:2021-08-29
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(2011年)审计人员在对有关资料进行对比分析时了解到,甲公
时间:2021-08-18
(2011年)在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要
时间:2021-08-16
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控
(2013年)“资料1”所述情况中,属于实物控制措施的有()
时间:2021-09-02
(2011年)审计人员对被审计单位合并报告进行实质性审查时,
时间:2021-08-15
(2010年)审计人员对应付账款进行审计时,为揭示应付账款期
时间:2021-08-28
(2013年)审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发
时间:2021-08-08
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评
时间:2021-08-27
(2013年)下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有