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下列有关审计取证模式的表述中,正确的是( )。
时间:2021-08-27
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下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是(
时间:2021-08-25
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定
时间:2021-08-12
为加强和规范内部审计工作,2003年3月4日审计署发布了(
时间:2021-08-14
下列关于审计的表述,错误的是( )。
时间:2021-08-18
下列各项中属于简式审计报告的是( )。
时间:2021-08-20
与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计
时间:2021-09-04
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情
时间:2021-08-31
具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作
时间:2021-09-05
国家审计机关对被审计单位预算执行情况和其他财政收支情况进行的