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审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是
时间:2021-08-21
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空白收据和支票等凭证要由专人负责保管的要求属于( )。
时间:2021-08-25
在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以同时负责(
内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实
时间:2021-08-17
内部审计属于内部控制中的( )。
时间:2021-09-05
( )贯穿于单位的所有层次和各个职能部门,是内部控制的主要
时间:2021-09-04
下列内部控制措施中,属于预防式控制的是( )。
外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来
时间:2021-08-30
审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是( )
时间:2021-08-19
可以有效地查出资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大
时间:2021-08-31