当前位置:首页 → 财会类 → 审计师 → 国际注册内部审计师
在评价新系统过程中,内部审计的角色是()。
时间:2021-08-24
人气:0
出纳通过将每月银行对账单与会计记录进行检查与核对,来进行支付
时间:2021-08-30
以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生?()
时间:2021-09-03
下列()项不是犯罪活动。
时间:2021-08-12
在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种因素
IIA《准则》要求在内部审计师识别出和可能舞弊情形有联系的多
时间:2021-08-29
假设样本标准差不变,置信水平从95.5%变成99.7%,样本
时间:2021-08-14
风险保留最适用于以下()情形。
时间:2021-08-25
在内部审计的初始阶段,当进行面谈时,比较有效的是:
时间:2021-08-26
一个运输部门在数据库中保存有车辆保有量和维修记录。为评估数据
时间:2021-08-28