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实务标准要求首席审计官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证
时间:2021-08-28
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在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定
时间:2021-08-29
公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。假定审计经理接受了
时间:2021-09-04
为了使与不动产、厂房设备有关的潜在财务风险最小化,公司应该对
时间:2021-08-21
在审计抽样中,存在第一类风险和第二类风险,这些风险()。
时间:2021-08-24
基于分类账样本的平均值,对总体价值做出统计估计,审计师估计设
时间:2021-08-31
公司对一些小的基建项目签订成本加成的合同。与公司签订合同的基
内部审计部门计划对建筑合同进行审计。该审计的一个部分是将所购
以下()情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产
准备订单计划到计划完成之间的这段时间被称为()。
时间:2021-08-13