当前位置:首页 → 财会类 → 审计师 → 国际注册内部审计师
审计师在测试总体时使用判断抽样方法筛选了60个项目,从中发现
时间:2021-08-23
人气:0
以下哪一项描述的是工作底稿复核的适当证据?Ⅰ.复核者在每一张
时间:2021-08-24
下列()种情形需要搜查证。
时间:2021-08-09
工作底稿是审计师的资产。工作底稿的良好控制()。
时间:2021-08-22
以下是某家银行的审计结果--内部审计师在审计报告中包括了以下
时间:2021-08-11
在实施控制自我评估(CSA)中,以下()项能深入检查一个给定
时间:2021-08-20
使用个人计算机的职员声称得了职业病,并要求相当数额的劳动赔偿
时间:2021-08-10
在运用抽样技术时,内部审计师想要估计具有一些特征的项目组,该
时间:2021-08-19
与内部财务报告相关的内部审计的职能是:()
时间:2021-08-25
某公司新近签订一份关于修建大型生产车间的成本加成合同。审计师
时间:2021-09-02