当前位置:首页 → 财会类 → 审计师 → 国际注册内部审计师
根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:()
时间:2021-09-07
人气:0
如果审计师想证实仓库中存货的存在性,下列()类测试最具说服力
时间:2021-09-01
在内部审计初期开展访谈时,较为有效的方式是()。
时间:2021-08-12
内部审计师对被审计对象的工作现场进行拍照。相片是()种证据形
时间:2021-08-29
由于公司规模较小,一家外地机构的小额现金管理员还要负责对预付
时间:2021-08-21
内部审计部门对一项舞弊调查得出结论,该项调查揭示出以往未发现
下列()凭证可以提供有关应牧账款存在性和估价的最具说服力的证
时间:2021-08-27
为发现未经授权对程序进行变更,下列()技术最为实用。
时间:2021-08-30
首席审计官应该为以下哪项制定政策:()
时间:2021-09-03
公司的某一运营部门被发现在检查和核实已接受货品的质量方面程序