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政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计
时间:2021-08-11
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内部审计师在完成调查之后,对某雇员偷取大量现金收入得出结论。
时间:2021-08-13
假定与国防合同商签订的合同中,声明政府不对由合同商原因引起的
时间:2021-08-24
以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见
时间:2021-08-25
某报纸的头版报道,某国际性非营利机构的总经理一直为私人目的而
时间:2021-08-20
一项经营审计正在实施,目的是评价电话销售代表今年相对于去年的
时间:2021-08-12
为了恰当地控制工作底稿,审计师不应该()。
时间:2021-08-15
你被指派去审核一个公共部门的应付账款系统中的重复支付编辑控制
某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计
时间:2021-08-31
内部审计师利用什么样的计算机辅助审计技术来证实冒名或被解职职
时间:2021-08-29