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首席审计官被审计委员会要求尽快对一家化工厂实施审计。该项审计
时间:2021-08-11
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根据《萨班斯一奥克斯利法案》,谁应当负责指定、偿付和监督为发
时间:2021-09-05
关于内部审计部门的说法,不正确的是:
作为审计委员会季度性会晤的议程的一部分,首席审计官定期向审计
时间:2021-08-25
首席执行官(CEO)认为其主要的竞争对手可能正计划一项新的商
时间:2021-08-21
为测定某部门是否将下年度的销售收入记录在本年度,以下审计程序
时间:2021-08-31
某大型制造公司的首席审计官考虑修改本部门审计章程中关于审计师
以下哪项内部审计师的发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱
观察法被认为是一项可靠的审计程序,但是它的用途有限。尽管如此
时间:2021-08-12
在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步检查工
时间:2021-09-02