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以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?
时间:2021-08-24
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在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭
时间:2021-08-08
在为某高风险领域的特定业务制订计划时,首席审计执行官认为现有
时间:2021-08-13
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度
某生产厂商的一大审计目标是验证所有返工工作得到生产工程师的审
时间:2021-08-26
在应用风险模型制定审计计划时,CAE最应考虑的因素是:
时间:2021-09-05
剩余风险是:
时间:2021-08-19
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的遵循
时间:2021-09-06
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据
时间:2021-09-03