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一家在A国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设
时间:2021-09-04
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某内部审计师在实地工作阶段取代了之前的内部审计师加入了某项I
时间:2021-09-03
某内部审计师拟采用货币单位抽样法测试一个较大应收账款总体的货
为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,首席
时间:2021-08-19
公司由于其生产经营系统遭受黑客入侵而导致无法正常运转,此时公
时间:2021-08-18
下列哪种操作不能由计算机辅助审计技术(CAAT)软件来完成:
时间:2021-08-28
与公司治理有关的控制薄弱环节,审计师通常应当向审计委员会报告
时间:2021-08-31
最可能保证按照批准的金额开工资支票的控制措施是:()
时间:2021-08-13
具有心理学科学历的一位新任审计职员建议设计一份问卷来调查公共
时间:2021-09-05
首席审计执行官正在为下一预算年度的业务工作安排作准备,并且受
时间:2021-08-16