当前位置:首页 → 财会类 → 审计师
(2014年真题)审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进
时间:2022-07-19
人气:0
(2016年真题)下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货
时间:2022-08-10
(2013年真题)审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查
时间:2022-08-04
(2014年真题)下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控
时间:2022-07-18
(2015年真题)被审计单位将下列资产负债表日后事项作为调整
时间:2022-08-07
(2014年真题)下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风
(2020年真题)审计人员在检查固定资产变动合理性时,可以运
时间:2022-08-02
(2020年真题)审计人员在审查存货跌价准备计提合理性时,应
时间:2022-07-17
(2020年真题)在合并财务报表审计中,需要关注的内部抵销分
时间:2022-07-25
(2020年真题)审计人员对丙公司管理层制定的存货盘点计划进
时间:2022-07-15