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(2013年真题)按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出
时间:2022-07-30
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(2019年真题)下列有关《中华人民共和国审计法》所规定法律
时间:2022-08-05
(2020年真题)下列各项中,符合我国国家审计机关权限和职责
时间:2022-07-12
下列属于应收账款的审计目标的有:
下列选项中,不符合内部控制要求的有:
下列各项中,可能导致被审计单位虚增收入的有:
时间:2022-07-11
下列选项中,可以用来验证应付账款是真实存在的程序有:
审查营业成本与销售费用分类正确性时,应重点关注的内容有:
时间:2022-07-17
审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有:
银行询证函中通常应涵盖的被审计单位事项及相关信息有:
时间:2022-07-19