当前位置:首页 → 财会类 → 审计师 → 中级审计师审计理论与实务
下列关于直接材料费的审查,表述不正确的是:
时间:2022-07-15
人气:0
下列做法中,可能高估被审计单位银行存款账面余额的是:
时间:2022-07-21
为证实发生的销售业务是否记录在正确的会计期间,下列程序中最有
时间:2022-08-02
审计人员收集查阅固定资产产权证明书,财产税单等相关凭证文件,
时间:2022-07-25
下列各项不应计入营业外收入项目的是:
时间:2022-08-01
下列各项审计程序中,不能用于查找资产负债表日未入账应付款项的
时间:2022-07-17
审计人员检查材料成本差异的计算与结转,是为了查明:
时间:2022-08-06
下列各项关于合并报表的审查,表述不正确的是:
时间:2022-07-12
下列应付账款明细账中,可以不作为重点审查的是:
时间:2022-07-31
在销售与收款循环审计中,审计人员现场观察对账单的寄出情况,其
时间:2022-07-29