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(2019年真题)在财务报表审计中,不适合运用分析方法的情形
时间:2022-07-25
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(2017年真题)下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的
时间:2022-08-08
(2014年真题)审计机关受本级人民政府委托,向本级人大常委
时间:2022-07-18
(2011年真题)下列有关审计分析方法的表述,正确的是:
时间:2022-08-07
(2017年真题)下列审计证据中,属于亲历证据的是:
时间:2022-08-10
(2015年真题)下列有关重新计算的表述中,错误的是:
时间:2022-07-19
(2019年真题)根据《第1201号——内部审计人员职业道德
时间:2022-08-03
(2015年真题)下列有关审计取证方法的运用,正确的是:
(2015年真题)审计人员对库存现金进行监盘取得的证据属于:
时间:2022-08-01
(2019年真题)根据《中华人民共和国审计法》被审计单位对审
时间:2022-07-16