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下列各项中,属于被审计单位虚增主营业务收入的是()。
时间:2021-08-14
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在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测
时间:2021-08-13
下列关于结账控制的表述中,不正确的是:
时间:2021-09-01
审查中发现被审计单位将下列子公司纳入了合并范围,应指出不正确
时间:2021-09-04
审计人员审查合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,如为
时间:2021-09-05
下列关于无形资产的会计处理中,正确的是:
时间:2021-08-11
在下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为不正确的是
时间:2021-09-03
审计人员确定某个企业是否应纳入被审计单位财务报表合并范围的依
时间:2021-08-12
下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:
时间:2021-08-26
N公司某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,A