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对于积极式函证而没有复函,应采用追查程序,如仍得不到答复,应
时间:2021-08-13
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被审计单位M产品毛利大幅度下降,该产品是由一家分厂专门生产的
时间:2021-08-09
现金盘点与存货盘点时间的异同点在于()。
时间:2021-08-07
被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制
时间:2021-08-19
采购与付款循环过程形成的文件按业务顺序依次为()。
时间:2021-09-02
审计人员在评价合并财务报表合并范围的正确性时,应当把握的关键
时间:2021-08-31
针对现金流量表内容的特殊性,需采用一些专门的审计方法。其中不
时间:2021-08-23
下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是()。
时间:2021-08-10
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊
时间:2021-08-26
对关联交易审查时,审计人员应审查的主要内容是()。
时间:2021-08-15