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下列各项中,属于生产成本实质性审查程序的是()。
时间:2021-08-23
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审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其
时间:2021-08-08
生产与存货业务循环中,产品生产与质量检验职责相互独立是为了防
据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是()
时间:2021-08-09
被审计单位记录了虚假的销售收入100万元,审计人员认为其影响
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下列关于现金监盘的表述中,正确的是
时间:2021-08-07
下列审计程序中,能够证实融资租入固定资产业务真实发生的是()
时间:2021-08-22
为了审查应收账款可能收回或不能收回的情况,审计人员需要编制或
时间:2021-08-20
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()。
时间:2021-08-24
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序