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审计下列关于内部审计报告的编制、复核与报送的说法中,错误的是
时间:2021-09-06
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下列各项中,不属于控制活动的是:
时间:2021-08-30
对内部控制的执行进行测试时,基于对样本的考察得出了不能信赖内
时间:2021-08-23
下列关于审计管理的表述,正确的是:
时间:2021-08-18
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,
时间:2021-08-27
下列各项中,属于生产成本业务实质性审查程序的是:
时间:2021-09-01
下列各项不应计入营业外收入项目的是:
时间:2021-08-21
社会人员在接受委托时必须要首先:
时间:2021-09-03
为了保证审计工作有序、高效地完成审计任务,达到审计目标,需要
时间:2021-08-15
下列选项中审查应收账款是否真实、准确,最重要和具有决定意义的
时间:2021-08-17