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某企业2009年12月30日采购一批货物并验收入库,2010
时间:2021-08-20
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在审查固定资产业务时,发现被审计单位调整了某项设备的入账价值
下列各项中,审计人员判断被审计单位可能虚增本期收入的有()。
时间:2021-08-30
抽样检查应付款项明细账时,影响样本量的因素有()。
时间:2021-08-27
被审计单位以商业汇票结算方式销售产品时,为审查主营业务收入记
时间:2021-08-08
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()
时间:2021-09-01
核实主营业务收入交易的截止期是否恰当时,审计人员应重点关注的
时间:2021-09-02
下列各项,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程
时间:2021-08-14
为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有(
时间:2021-08-07
计人员下列与存货监盘有关的做法中,恰当的有()