当前位置:首页 → 财会类 → 审计师 → 中级审计师审计理论与实务
(一)资料2020年3月,某审计组对甲公司2019年度财务收
时间:2021-08-14
人气:0
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
时间:2021-09-05
下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较
时间:2021-08-12
下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有:
时间:2021-08-13
下列各项中,属于计算机审计数据采集的方式有:
时间:2021-08-19
下列有关内部控制测试的表述中,正确的有()。
时间:2021-08-15
下列关于检查这一审计取证具体方法的表述中,正确的有:
下列关于审计证据的表述,正确的有:
时间:2021-08-07
根据《中国内部审计准则》的规定,内部审计人员的职业道德基本原
时间:2021-09-03
下列关于银行存款函证的说法中,不正确的有:
时间:2021-08-16