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下列选项中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制
时间:2021-08-30
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工资业务经授权后实施,还要经有关主管审核签章以及内部审计人员
时间:2021-08-20
存货监盘的时间,一般是在()附近。
时间:2021-08-23
上市公司年度财务报告的审计是()。
下列各项中,审计人员认为不会引起固定资产账面价值发生增减变化
时间:2021-08-16
以下关于函证方式的选择说法不正确的是()。
时间:2021-09-01
A审计人员在审计东湖电脑公司2014年财务报表时发现:东湖电
时间:2021-08-09
审计人员执行的下列审计程序中与实现采购交易分类目标最相关的是
时间:2021-08-14
下列各项审计程序中,不属于对应付职工薪酬进行分析性复核的是(
A公司将应收B公司的150万元账款作为坏账核销的账务处理造成
时间:2021-09-02