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针对可能向未经批准的供应商采购,审计人员执行的控制测试是()
时间:2021-09-01
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审计人员审查被审计单位注册资金数额是否符合国家有关规定,有形
时间:2021-08-23
审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(
时间:2021-08-29
盘点库存现金,不能实现的审计目标是()。
时间:2021-09-05
对实收资本业务合法性的审查,下列提法中不正确的是()。
时间:2021-08-10
审查应付票据时,发现一份带息票据出票日为2015年9月1日,
时间:2021-08-19
采购预付款环节的下列单据中,可能不需要连续编号的是()。
时间:2021-08-07
审计人员审查应付账款时,发现长期挂账的应付某公司账款180万
时间:2021-08-15
共用题干资料2014年2月初,某审计组对丙公司2013年度财
时间:2021-08-25
共用题干资料2014年3月,某审计组对乙公司2013年度的财
时间:2021-08-11