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(2011年)审计人员运用分析方法检查存货总体合理性时,对近
时间:2021-08-18
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(2010年)根据审计人员对市场情况的调查了解,2009年甲
时间:2021-09-04
(2013年)审计人员抽查应付账款明细账时发现,乙公司201
时间:2021-08-08
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控
时间:2021-08-29
(2011年)审计人员在对有关资料进行对比分析时了解到,甲公
(2011年)在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要
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(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控
(2013年)“资料1”所述情况中,属于实物控制措施的有()
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(2011年)审计人员对被审计单位合并报告进行实质性审查时,
时间:2021-08-15
(2010年)审计人员对应付账款进行审计时,为揭示应付账款期
时间:2021-08-28