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(2013年)审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发
时间:2021-08-08
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(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评
时间:2021-08-27
(2013年)下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有
时间:2021-08-16
(2013年)在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互
时间:2021-08-26
(2012年)下列各项中,属于财务报告舞弊风险信号的有()。
时间:2021-09-01
(2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。
时间:2021-08-11
(2011年)下列各项中,属于生产与存货循环中成本控制措施的
时间:2021-08-23
(2017年)下列有关存货审计的表述中,正确的有:
时间:2021-08-13
(2011年)根据内部控制相关要求,下列各项中不能由销售部门
时间:2021-08-29
(2012年)审计人员审查发现被审计单位当年部分销售货物被退
时间:2021-08-24