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(2013年)审计人员对营业收入的实质性审查采取了如下审计措
时间:2021-08-18
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(2013年)下列做法中,可能导致被审计单位虚增本期主营业务
时间:2021-08-09
(2017年)被审计单位的下列行为中,属于财务报告舞弊的有:
时间:2021-08-07
(2012年)为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的
时间:2021-08-30
(2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施
时间:2021-08-11
(2016年)证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以
时间:2021-08-19
(2017年)“材料5”2016年8月,经丙公司董事会批准开
时间:2021-08-15
(2017年)“资料4”审计人员在比较人工费用时,发现201
时间:2021-08-29
(2017年)审计人员发现被审计单位将办公用固定资产作为生产
时间:2021-09-01
(2016年)下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环