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(2013年)审计人员从工资结算表中抽取若干记录追查至企业员
时间:2022-09-11
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(2010年)审计人员在审查投资者投入的机器设备时,通过查阅
时间:2022-08-16
(2013年)审计人员检查被审计单位投资方有无以被审计单位为
时间:2022-09-07
(2016年)下列选项中,不符合内部控制要求的为:
时间:2022-08-25
时间:2022-09-02
(2016年)资料3:审计人员在分析所有者权益项目变动时发现
时间:2022-08-23
(2013年)为证实被审计单位按照原出资比例将资本公积转增资
时间:2022-09-06
(2013年)下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(
时间:2022-09-10
(2016年) 资料3:审计人员在分析所有者权益项目变动时发
时间:2022-08-28
(2016年)“资料1”中,不符合内部控制要求的是:
时间:2022-08-29