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下列关于审计人员选用审计标准的表述,不正确的是:
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了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是:
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1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解
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(一)资料2014年3月,某审计组对丙公司2013年度财务收
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(一)资料2014年3月,审计组对甲企业2013年度财务收支
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